(2019年11月4日公告)
2019年3月11日至5月28日,市审计局对丽水市本级2018年度财政预算执行情况进行审计,针对《审计报告》(丽审财报〔2019〕9号)反映的问题,我局认真研究分析,积极采取措施,现将审计整改情况公告如下:
一、关于预算编制和管理方面问题。一是加强专项资金的管理;二是构建集中财力办大事财政政策体系;三是继续实行支出执行进度定期通报制度。
二、关于财政收入管理问题。一是将资金及时上缴国库;二是加强与相关银行、部门沟通、协调,通过定期抽查比对各单位开票与核销信息,促进资金和票据的及时清算。
三、关于财政业务管理方面问题。一是加强部门预算绩效管理,进一步压实部门预算绩效管理主体责任;二是建立银行账户动态监管机制;三是利用“资产云”系统,加强对临时机构各类资产的监管;四是规范临时人员支付管理。
四、关于内控管理方面问题。一是完善内控制度,开展内控建设试点工作;二是组织开展行政事业单位内控建设情况专项检查;三是召开内控建设推进会,组织市本级行政事业单位分管内控相关人员专题培训;四深化内控管理,加强内控报告编制,汇编内控典型案例。
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2019年11月4日 |